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Training

S´initier à la maitrise des risques et au contrôle interne - En présentielle

Dates: 28 - 29 novembre 2024 / 2 jours

Horaires : 9h - 17h30 (déjeuner inclus)

Location: IIA Luxembourg Office

CPE: 14

 

VOUS INTÉGREZ UN MÉTIER (UNE FONCTION) DU CONTRÔLE INTERNE ET DE LA
MAÎTRISE DES RISQUES. CETTE FORMATION EN FORMAT 100% PRÉSENTIEL VOUS
PERMETTRA D’ACQUÉRIR LE SOCLE DES CONNAISSANCES INCONTOURNABLES
PERMETTANT UNE VISION GLOBALE ET DYNAMIQUE DE LA DÉMARCHE ET DE
DÉFINIR LES DOCUMENTS STRUCTURANTS. LES NOTIONS PRÉSENTÉES SONT UN
PRÉ REQUIS POUR ACCÉDER AUX AUTRES FORMATIONS.

PARTICIPANTS

Contrôleurs internes, animateurs du contrôle interne, correspondants du contrôle interne,pilotes de processus, opérationnels, managers,acteurs de la maîtrise des risques.
 

PRÉREQUIS

Aucun.

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

  • Comprendre les objectifs, le rôle et le périmètre du contrôle interne dans la maîtrisedes activités d’une organisation.
  • Connaître les modélisations clefs du contrôle interne (COSO, Référentiel AMF, COSO 
  • Identifier le rôle et les interactions entre les acteurs majeurs de la maîtrise des risques.
  • S’approprier les documents structurants du contrôle interne.
     

CONTENU

  • Le contrôle interne : finalités et définitions :

- La modélisation COSO, les trois lignes de maîtrise, le cadre de référence de l’AMF,l’adossement réglementaire.

  • Les modélisations connexes au contrôle interne : la gestion des risques :

- Le COSO ERM (Entreprise Risk Management), le COSO Fraude, la maîtrisedes risques dans la norme ISO 9001.

  • Les contributeurs à la maîtrise des activités :

- L’audit interne, l’audit externe, le risk management, la qualité, l’inspection,la conformité, la fonction de contrôleinterne, l'assurance.

  • Le positionnement de la fonction contrôle interne et les rôlesdes contrôleurs internes :

- L’organisation du contrôle interne (le niveau un et deux), la complémentarité des deuxniveaux, le dispositif de maîtrise des risques,la charte de contrôle interne.

  • Les documents clefs du contrôle interne :

- Les procédures de contrôle interne, des risques, le plan de contrôle, la fichede contrôle, la fiche risque.la matrice risques-contrôles, la cartographiedes risques, le plan de contrôle, la fiche de contrôle, la fiche risque.

  • Le glossaire du contrôle interne :

- Les termes structurants du contrôle interne, le glossaire du COSO 2013.
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Visuels de présentation - Fiches techniques - Exercices - Alternance de mises en application, de retours d’expériences et d’exposés.

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION DES ACQUIS

Les acquis de la formation n'ont pas fait l'objet d'une évaluation formalisée. L’atteinte des objectifs et leur mise en œuvre à l’issue de la formation sont évalués par le stagiaire au travers d’une évaluation à chaud puis à froid.

 

INTERVENANT

Un professionnel du contrôle interne.

S´initier à la maitrise des risques et au contrôle interne

1.350,00€Price

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